衛(wèi)生院小金庫自查自糾報告范文一
分局積極貫徹、落實集團“小金庫”專項治理工作會議精神,根據(jù)《關于印發(fā)<2017年全省“小金庫”專項治理工作實施方案>通知》文件規(guī)定。認真、細致地開展“小金庫”專項治理工作,自查自糾工作中未發(fā)現(xiàn)存在私設“小金庫”違法違紀問題,并通過自查自糾,進一步加強了分局財務人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關規(guī)章制度的意識。
一、自查自糾組織實施情況
設立了小金庫”專項治理工作辦公室,分局專門成立了以局一把手為組長的小金庫”專項治理工作領導小組。由會統(tǒng)科具體負責此次專項治理工作。傳達《2011年全省“小金庫”專項治理工作實施方案》文件,規(guī)定了開展“小金庫”專項治理工作自查自糾階段的時間,要求正確認識開展此項工作的重大意義,提高思想認識,嚴肅認真對待“小金庫”專項治理工作,要按“小金庫”專項治理工作要求積極認真開展自查自糾工作,自查自糾工作不能流于形式。發(fā)現(xiàn)存在小金庫”問題,不隱瞞、不回避,堅決清查按要求處理,并及時上報。
二、自查自糾發(fā)現(xiàn)“小金庫”情況
并未發(fā)現(xiàn)分局存在小金庫”等情況。此次“小金庫”專項治理工作中。
三、建立防范“小金庫”問題長效機制措施
提高了全局工作人員對“小金庫”存在危害性和嚴重性的認識,通過此次自查自糾工作,進一步加強了財務人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關規(guī)章制度的意識。今后的工作中,分局將從以下五個方面入手,建立防范“小金庫”問題長效機制措施:
一全面治理一從源頭抓起。
鏟除“小金庫”滋生的基礎。如對外所發(fā)生的必要業(yè)務招待費,從源頭抓起。單位將根據(jù)實際情況,出臺一些符合實際的政策,使其沒必要設立“小金庫”規(guī)范各單位經(jīng)營性資產(chǎn)管理、節(jié)約和控制成本支出、加強對發(fā)票管理的檢查,防止“白條”收入不入賬形成“小金庫”。
二加強資產(chǎn)管理
加強資產(chǎn)產(chǎn)權管理,首先。對公務用車、辦公設備等資產(chǎn)全面實施精細化、規(guī)范化管理。加強資產(chǎn)產(chǎn)權管理,防止國有資產(chǎn)閑置、浪費甚至流失,避免通過固定資產(chǎn)采購、處置環(huán)節(jié)來謀取“小金庫”。
三加強對財務人員管理
消除虛假會計信息、提高會計信息質(zhì)量,強化會計職能。使會計的監(jiān)督和核算職能得到切實加強,從而杜絕“小金庫”產(chǎn)生。
四加強內(nèi)部控制和審計監(jiān)督
尤其是健全財務制度,建立健全內(nèi)部規(guī)章制度。完善財務管理。按照財務管理、資產(chǎn)管理相結(jié)合的原則,加強財務、審計監(jiān)督。嚴格執(zhí)行《會計法》和《會計內(nèi)部控制制度》有關規(guī)定,一個單位只允許設立一個賬戶,并按月?lián)䦟嵪蛑鞴懿块T報送會計報表;加強不相容職務之間的相互牽制、監(jiān)督。以季度為單位,定期召開會議,定期進行內(nèi)部審計監(jiān)督、檢查工作,及時發(fā)現(xiàn)問題并整改上報。
四、自查自糾報表重要事項說明
未發(fā)現(xiàn)分局存在小金庫”等情況,此次“小金庫”專項治理工作中。因此,沒有重要事項說明。
衛(wèi)生院小金庫自查自糾報告范文二
一、高度重視,認真安排部署。
按照衛(wèi)生廳關于開展“小金庫”專項治理工作會議的精神,根據(jù)文件要求,我院領導高度重視,于2012年6月17日召開了領導班子清理“小金庫”專題會議,認真安排部署自查工作。經(jīng)會議研究,決定成立我院自查工作領導組,由紀委書記董躍進同志負責,全面深入認真的做好自查自糾工作。組織召開紀檢監(jiān)察、黨辦、院辦、審計、財務相關室負責人會議,就我院自查“小金庫”工作做了具體安排部署和要求,強調(diào)各科室負責人是本科室第一責任人,一定要認真開展自查工作,嚴格自查自糾,不留死角;要認真對待,不準避重就輕;要嚴格按照要求,按時完成自查自糾工作。
二、加強領導,成立自查工作領導組。
為了確保自查“小金庫”工作順利進行,經(jīng)院黨委會研究,成立了由院長、書記任組長的治理“小金庫”工作領導組。設立辦公室,公布了舉報電話,請廣大群眾監(jiān)督此項工作。
三、加大宣傳,明確治理檢查意義
向全院職工大力宣傳,開展治理檢查“小金庫”工作的重 要意義。一是深入開展“小金庫”治理工作是深入貫徹落實科學發(fā)展觀,全面貫徹落實黨的xx大精神及中央《建立健全懲治和預防腐敗體系2008-2017年工作規(guī)劃》的要求。二是為進一步嚴肅財經(jīng)紀律,維護正常的財經(jīng)秩序,促進各級干部職工廉潔自律。三是對開展“小金庫”治理工作的基本原則、治理范圍以及治理辦法作了詳細說明,明確了“小金庫”的界定。
四、精心組織,積極開展自查自糾工作。
我院嚴格按照省衛(wèi)生廳及學院的要求,院主要領導親自負責,全面深入地開展自查自糾。結(jié)合醫(yī)院的工作實際,凡違反國家法律法規(guī)及其他有關規(guī)定的,應列入而未列入符合規(guī)定的單位賬簿的各項資金(含有價證券)及其形成的資金,均納入治理范圍。檢查方法為自查與重點檢查相結(jié)合,先對各科室是否存在“小金庫”進行全面自查,要求對查出的“小金庫”,要如數(shù)交回醫(yī)院財務。對存在問題的科室,由相關部門組織重點檢查,按照規(guī)定及時糾正處理,并要求各科室各部門在6月18日前完成自查自糾工作。財務科按照要求認真填報《單位“小金庫”自查自糾情況報告表》,并對醫(yī)院所管轄的銀行帳戶進行了徹底的清查與核對。醫(yī)院對所屬的65個科室下發(fā)了《科室自查自糾“小金庫”統(tǒng)計表》,由科室對照“小金庫”專項治理的內(nèi)容,進行認真檢查 、填寫、科室主任簽名。自查過程,達到100%,扎實細致,不走過程,不留死角。
經(jīng)過認真自查自糾,全院機關、臨床、醫(yī)技、社區(qū)、后勤的各個科室,在日常工作中都能嚴格按醫(yī)院的收費標準執(zhí)行,收費統(tǒng)一由院財務科管理。財務科有規(guī)范健全的財務管理制度,未發(fā)現(xiàn)有設立“小金庫”的情況。 通過自查更加強了對清查“小金庫”工作的認識,明確了相關責任,嚴令禁止各科室私設“小金庫”,私自亂收費。至此,我院檢查“小金庫”自查自糾工作全部完成。