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椒江區(qū)社會保險事業(yè)管理中心2017年度部門預算
一、單位概況
(一)主要職能
椒江區(qū)社會保險事業(yè)管理中心是負責全區(qū)各項社會保險的區(qū)政府組成部門。具體職責有:
1.貫徹執(zhí)行國家、省、市、區(qū)制定的各項社會保險法律、法規(guī)和政策規(guī)定,具體組織實施社會保險事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃。
2.負責全區(qū)各項社會保險的經(jīng)辦管理工作;辦理參保單位和人員社會保險登記、增減變動和關(guān)系轉(zhuǎn)移;負責參保人員各項社會保險待遇的審核支付。
3.負責各項社會保險統(tǒng)籌基金和個人賬戶基金管理、記賬、對賬工作,確保各項社會保險基金安全運營。
4.管理和規(guī)范定點醫(yī)療機構(gòu)和定點藥店服務工作,審核報銷全區(qū)醫(yī)療保險、工傷保險和生育保險費用,核撥和管理個人賬戶基金。
5.負責全區(qū)企業(yè)離退休人員養(yǎng)老金社會化發(fā)放的管理服務和認證工作。
6.負責全區(qū)社會保險信息與統(tǒng)計數(shù)據(jù)采集、整理;負責全區(qū)社會保險政策宣傳,經(jīng)驗總結(jié)、推廣;負責指導各街道社會保險業(yè)務經(jīng)辦工作。
7.承辦區(qū)人民政府及上級主管部門交辦的其他工作。
(二)部門預算單位構(gòu)成
椒江區(qū)社會保險事業(yè)管理中心有1家事業(yè)單位列入部門預算。
二、2017年度椒江區(qū)社會保險事業(yè)管理中心部門預算安排情況說明
(一)收入預算總體安排情況
2017年度收入預算2104.41萬元,全部為公共財政預算撥款。
(二)支出預算總體安排情況
2017年度支出預算 2059.41萬元。
1.按支出功能分類
教育支出3.02萬元,社會保障和就業(yè)支出1806.39萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出250萬元。
2.按支出用途分類,包括人員支出547.94萬元,日常公用支出145.88萬元,項目支出1306.98萬元。
(三)一般公共預算支出情況
1.一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
2017年一般公共預算撥款2059.41萬元,比執(zhí)行數(shù)減少359.32萬元。主要是工資清算造成人員經(jīng)費增加。
2.一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務支出(類)2059.41萬元,占100%。
3. 一般公共預算當年撥款具體使用情況
(1)教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)事務3.02萬元,主要用于人員培訓。
(2)社會保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)行政運行(項)事務495.05萬元,社會保險業(yè)務管理事務(項)事務70.57萬元,主要用于社會保險管理、經(jīng)辦、運行等事務。社會保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)社會保障經(jīng)辦機構(gòu)(項)201.5萬元。主要用于單位日常運行及城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險協(xié)理員工作補貼等。
(3)社會保障和就業(yè)支出(類)社會福利(款)老年福利(項)事務533萬元;社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)事務301萬元,主要用于高齡補貼及企業(yè)退休軍轉(zhuǎn)干部補貼,水電水利等精減退職人員生活困難補助等。
(4)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項)事務100萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)事務,主要用于行政事業(yè)單位離休干部醫(yī)藥費用等。
(四)一般公共預算基本支出情況
一般公共預算基本支出752.43萬元,其中:
人員經(jīng)費606.55萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、生活補助、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經(jīng)費145.88萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
(五)政府性基金預算支出情況
椒江區(qū)社保中心2017年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
(六)一般公共預算“三公”經(jīng)費預算情況
1.因公出國(境)費用:根據(jù)區(qū)外事僑務辦安排的因公出國計劃和實際工作需要,安排因公出國(境)費用預算0萬元。
2.公務接待費:安排公務接待費預算1.49萬元,比上年執(zhí)行數(shù)增長0 %。主要用于接待等支出。
3.公務用車購置及運行維護費:安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元,比上年執(zhí)行數(shù)下降100%。
(七)其他重要事項的情況
本單位無其他重要事項情況說明